
简历编号:1294493702 |
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更新日期:2026-05-22 13:31 |
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赵小姐
| 目前所在: | 白云区 | 年 龄: | 30 |
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| 户口所在: | 四川省 | 国 籍: | ||
| 婚姻状况: | 未婚 | 民 族: | ||
| 人才测评: | 未测评 | 身 高: | ||
| 我的特长: | 体 重: |
◆ 求职意向
| 行业意向: | 其他行业 | ||
| 人才类型: | 普通求职 | ||
| 应聘职位: | 财务/审计/税务:总账会计、总账主管、财务管理岗 | 职 称: | |
| 工作年限: | 8 | 参加工作日期: | 2018-01 |
| 求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 一个月 |
| 月薪要求: | 10000~15000元 | 希望工作地区: | 广州市,, |
◆ 工作经历
| 广东飞南资源利用股份有限公司 起止年月:2025-10 ~ 2026-05 | |
| 公司性质: | 所属行业: |
| 担任职位: | 合并报表会计 |
| 工作描述: | 1. 统筹子公司月度决算报表审核与集团合并报表编制工作,夯实集团财务合并基础; 2. 负责月度快报合并上报、总体情况汇报; 3. 基于合并报表、各项管理报表编制业绩简报,整合集团整体经营数据,形成标准化汇报材料。 4. 监督全集团账务核算规范性,修订财务操作指引并组织集团层面培训,统一核算标准; 5. 专职负责香港子公司账务审核工作; 6. 牵头2026年增值税新法集团适配: 梳理适用规则、设计培训方案;搭建台账,保障新法平稳落地; 7. 负责上市公司季报、年报披露财务端全流程工作,对接董办、证券法务部,完成数据核对、合规校验与披露协同,保 障定期报告合规按时披露。 |
| 离职原因: | |
| 天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 起止年月:2021-10 ~ 2025-10 | |
| 公司性质: | 所属行业: |
| 担任职位: | 审计经理 |
| 工作描述: | 1.独立带队进行上市公司财务报表审计。编制审计计划,明确审计范围、方法及团队分工,主要是财务数据审计及内控 审计。对接上市公司财务、法务及业务部门,获取审计所需资料,解决数据差异问题;针对IPO或年报审计,协调承销 商、律所完成尽职调查,确保公告报告符合交易所要求; 2.参与IPO上市审计,IPO辅导期中对企业内控、财务事项梳理,发现问题并沟通探讨,出具方案解决问题。如: 与企业 一同梳理存货数据,对存货的采购、生产到销售出库完整流程的核算、内控事项进行梳理,是否存在内控缺陷,财务数 据与业务是否相符; 3.负责收入、成本、存货数据审计;销售和采购部分内控审计; |
| 离职原因: | |
| 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 起止年月:2019-11 ~ 2021-09 | |
| 公司性质: | 所属行业: |
| 担任职位: | 审计经理 |
| 工作描述: | 在该单位以专项审计为主: 绩效审计、工程决算审计等,项目节奏灵活,根据被审计单位特定要求完成审计目标。作为 1、项目现场负责与被审计单位进行沟通,交流审计项目整个过程的安排情况,将时间节点与客户达成一致;项目初期了 解项目的关键事项,并将许重点关注的审计事项告知项目成员,提醒及时关注并进行相应指导; 2、把控项目组工作进度,定期汇总项目组成员未决事项,组织被审计单位、项目组成员进行现场沟通;将工作成果与被 审计单位进行沟通,处理被审计单位反馈意见,形成最终审计报告; 3、跟踪审计发现问题的整改落实情况,对被审计单位内控体系提出优化建议。 |
| 离职原因: | |
| 广州市晶华精密光学股份有限公司 起止年月:2018-01 ~ 2019-07 | |
| 公司性质: | 所属行业: |
| 担任职位: | 审计 |
| 工作描述: | 1、参与盘点、凭证抽查、截止性测试等基础审计操作,协助完成货币资金等简单科目的实质性测试程序; 2、编制审计工作底稿,整理归档审计文件,确保资料完整性和保密性; 3、核对报告数据正确性,理解数据勾稽关系,协助编制审计报告初稿; |
| 离职原因: | |
◆ 教育背景
| 毕业院校: | 南京信息工程大学滨江学院 | 最高学历: | 本科 获得学位: |
| 教育开始日期: | 2013-09 | 毕业日期: | 2017-06 |
| 专 业 一: | 会计学 | 专 业 二: |
◆ 语言能力
| 外语: | 粤语水平: | ||
| 其它外语能力: | |||
| 国语水平: | |||
◆ 工作能力及其他专长
◆ 详细个人自传